En el marco del proceso de optimización y mejora continua del formulario de Declaración Jurada de Patrimonio, se ha llevado a cabo una revisión integral orientada a simplificar la experiencia del usuario, mejorar el rendimiento del sistema y garantizar una interfaz más ágil e intuitiva. Como resultado, se eliminaron 188 campos de un total de 471, quedando 283 campos activos, así como 26 subsecciones, reduciendo la complejidad del llenado y acelerando el tiempo de respuesta. Estas mejoras se complementan con ajustes visuales, funcionales y de usabilidad que refuerzan la eficiencia y accesibilidad del sistema.
Cambios realizados al Sistema de Declaración Jurada de Patrimonio
1. Secciones y Campos Eliminados
2. Mejoras Visuales
3. Nuevas Funcionalidades
4. Accesibilidad
Responsivo: permite el uso del formulario desde cualquier dispositivo móvil, permitiendo utilizar la cámara del dispositivo para capturar la imagen del documento y cargarlo como evidencia.
Nueva Auditoria
Auditoria publicada en Fecha: 07 de Agosto del 2025
Informe de la auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste, por el período comprendido entre el 1.º de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019.
Pueden verla accediendo al siguiente enlace:
Esta publicación se realiza concluido el proceso auditor y de conformidad con la disposición del Artículo 68, párrafo III, de la Ley no.° 18-24 de la Cámara de Cuentas
Nueva Auditoria
Auditoria publicada en Fecha: 07 de Agosto del 2025
Informe de la investigación especial realizada a los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios licitados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), métodos de adjudicación, ejecución, fiscalización y libramientos de pagos a varias empresas beneficiadas por el período comprendido desde los años 2012 hasta el 2020.
Pueden verla accediendo al siguiente enlace:
Esta publicación se realiza concluido el proceso auditor y de conformidad con la disposición del Artículo 68, párrafo III, de la Ley no.° 18-24 de la Cámara de Cuentas
Nueva Auditoria
Auditoria publicada en Fecha: 28 de Julio del 2025
Informe de la auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los informes de ejecución presupuestaria de la Cruz Roja Dominicana, para el período comprendido entre el 1.° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019; Carta a la Gerencia e Informe Legal.
Pueden verla accediendo al siguiente enlace:
Esta publicación se realiza concluido el proceso auditor y de conformidad con la disposición del Artículo 68, párrafo III, de la Ley no.° 18-24 de la Cámara de Cuentas
Nueva Auditoria
Auditoria publicada en Fecha: 28 de Julio del 2025
Informe de la auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los informes de ejecución presupuestaria de la Cruz Roja Dominicana, para el período comprendido entre el 1.° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019; Carta a la Gerencia e Informe Legal.
Pueden verla accediendo al siguiente enlace:
Esta publicación se realiza concluido el proceso auditor y de conformidad con la disposición del Artículo 68, párrafo III, de la Ley no.° 18-24 de la Cámara de Cuentas
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Auditoria publicada en Fecha: 14 de Julio del 2025
Informe de auditoría practicada a las informaciones incluidas en los estados financieros del Consejo de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) y Banca Solidaria (BS), para el período comprendido entre el 1° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019; Informe Legal y Carta a la Gerencia.
Pueden verla accediendo al siguiente enlace:
Esta publicación se realiza concluido el proceso auditor y de conformidad con la disposición del Artículo 68, párrafo III, de la Ley no.° 18-24 de la Cámara de Cuentas
Nueva Auditoria
Auditoria publicada en Fecha: 14 de Julio del 2025
Informe de auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand, provincia Santo Domingo, para el período comprendido entre el entre 1.° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020; Informe Legal y Carta a la Gerencia.
Pueden verla accediendo al siguiente enlace:
Esta publicación se realiza concluido el proceso auditor y de conformidad con la disposición del Artículo 68, párrafo III, de la Ley no.° 18-24 de la Cámara de Cuentas
Nueva Auditoria
Auditoria publicada en Fecha: 14 de Julio del 2025
Informe de auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento Municipal de Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís, para el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020; Informe Legal y Carta a la Gerencia.
Pueden verla accediendo al siguiente enlace:
Esta publicación se realiza concluido el proceso auditor y de conformidad con la disposición del Artículo 68, párrafo III, de la Ley no.° 18-24 de la Cámara de Cuentas
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Auditoria publicada en Fecha: 02 de Julio del 2025
Informe de la auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros, por el período comprendido entre el 1.° de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, el Informe Legal y la Carta a la Gerencia
Pueden verla accediendo al siguiente enlace:
Esta publicación se realiza concluido el proceso auditor y de conformidad con la disposición del Artículo 68, párrafo III, de la Ley no.° 18-24 de la Cámara de Cuentas
Nueva Auditoria
Auditoria publicada en Fecha: 02 de Julio del 2025
Informe de la auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), por el período comprendido entre el 1.° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, el Informe Legal y la Carta a la Gerencia.
Pueden verla accediendo al siguiente enlace:
Esta publicación se realiza concluido el proceso auditor y de conformidad con la disposición del Artículo 68, párrafo III, de la Ley no.° 18-24 de la Cámara de Cuentas